Para modificar un pago a proveedor, Debe tener en claro cual es el numero y el código del proveedor, tiene 2 opciones:
- Anular el pago y volver a cargarlo.
- Desde la opción del menú “Gestion contable”, “Registraciones Directas”, aquí se completa los datos de Fecha, T.C (hay que poner PG o PGFP, según corresponda) y luego el numero de comprobante, al pulsar enter en el campo letra el sistema pregunta si desea modificarlo.
Importante:
El sistema permite modificar Pagos a Proveedores, únicamente si la configuración así lo indica. Si intenta modificar un pago, recibirá el aviso “Según configuración, comprobante no modificable”
Para cambiar la configuración, siga los siguientes pasos:
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Ir a utilidades, configuración del sistema
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Hacer clic en el botón “avanzado”
- En buscar escribir “MODIFICAPAGOS”
- pulse Buscar
- Escriba SI en Valor
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Pulse Grabar
‘D9550′,’Registraciones Directas’