Desde la opción Caja y Bancos, movimientos de caja y bancos, ir a la opción Emisión de cheques. (ver ejemplo)
Simplemente se completan los datos del cheque, donde dice importe ponemos 0.001 para que el sistema lo registre (ya que no tomara si es cero) esto se imputa a la cuenta de ajustes o puede crear una cuenta cheques anulados si desea tener mas control sobre los mismos, aclarar en concepto CHEQUE ANULADO y grabar.
A continuación pedimos un reporte de cheques, donde se puede visualizar el registro del cheque anulado.
‘D7501′,’Movimientos de Caja y Banco’
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